书上说 如应付职工薪酬账户期末有借方余额,以"-"号填列.
1,计提社保费时:借:应付职工薪酬贷:其他应付款-代收代缴社保 2,支付
请问我的报表应付职工薪酬和应交税金余额表为负怎么处理
其他应付款,主营业务收入,主营业务成本,营业外收入,应付职工薪酬
应付职工薪酬账务处理
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